Consultazione gare anno 2019

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo D'Ovidio di Campobasso
Aggiornato al 18.01.2021
URL originale: https://dovidiocb.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pon Ambienti digitali didattica integrata- fornitura Kit pubblicitario 409,84 0,00 17/09/2019
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI di Renato De Mura (01616420707)
Contratto RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) 1.421,31 0,00 11/10/2019
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAURELLI fFancesco (00621090703)
Aggiudicatari:
LAURELLI fFancesco (00621090703)
Rinnovo contratto manutenzione fotocopiatori dell’istituto 150,00 0,00 20/02/2019
08/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Contratto di manutenzione e assistenza tecnica su apparati informatici-area didattica 2.600,00 0,00 14/05/2019
12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Contratto servizio RPD o DPO 900,00 0,00 31/07/2019
09/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDU CONSULTING (15050081007)
Aggiudicatari:
EDU CONSULTING (15050081007)
Contratto per Prestazioni medico competente 477,00 0,00 26/02/2019
16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (00968951004)
Aggiudicatari:
INAIL (00968951004)
Rinnovo contratto servizio di assistenza e manutenzione fotocopiatori dell’I.C. D’Ovidio 150,00 0,00 20/02/2019
08/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Fornitura scarpe antinfortunistiche per collaboratori scolastici 349,60 0,00 31/10/2019
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA.SNC mondo lavoro (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA.SNC mondo lavoro (00972010706)
Noleggio pullman visita guidata a Roma-Quirinale 680,00 0,00 19/12/2019
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Fornitura materiale per fotocopiatore -pezzi di ricambio 212,00 0,00 25/11/2019
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Fornitura materiale di carta scuole dell’I.C. D’Ovidio 1.198,63 0,00 21/08/2019
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Fornitura materiale di cancelleria 3.280,06 0,00 18/08/2019
09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Noleggio pullman per visita guidata a Napoli 427,27 0,00 15/11/2019
09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SANTORO (01480270709)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SANTORO (01480270709)
Contratto Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 1.700,00 0,00 03/10/2018
09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAURELLI fFancesco (00621090703)
Aggiudicatari:
LAURELLI fFancesco (00621090703)
Spese postali mese di ottobre 2019 26,74 0,00 03/12/2019
09/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Richiesta servizio ambulanza 132,00 132,00 05/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Croce Rossa Comitato di Campobasso (01708260706)
Aggiudicatari:
Croce Rossa Comitato di Campobasso (01708260706)
Trasferimento dominio sito web dell’istituto 19,98 19,98 04/10/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
Noleggio teatro Savoia per manifestazioneteatrale 15/05/2019 700,00 700,00 25/01/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
Fornitura toner per stampanti e fotocopiatori uffici 96,00 96,00 22/08/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Fornitura toner per uffici di segreteria 365,00 365,00 19/03/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Contratto di assistenza e manutenzione 1.518,03 1.518,03 05/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Fornitura materiale di cancelleria 141,97 141,97 26/09/2019
27/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
Ditta GIODICART srl (04715400729)
Fornitura strumenti musicali per alunni della scuola primaria 1.150,00 1.150,00 05/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (00400970943)
Visite oculistiche Art. 41 D.lgs.vo 81/80 sorveglianza sanitaria 50,00 50,00 13/04/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO LAURELLI (01470490705)
Aggiudicatari:
CENTRO LAURELLI (01470490705)
pagamento dirittti di autore per manifestazione teatrale 37,04 37,04 08/05/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.A.E. (01336610587)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (01336610587)
Proroga contratto servizio DPO/RPD periodo giugno- agosto 2019 122,50 122,50 11/06/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Fornitura reintegro materiale di primo soccorso 214,36 214,36 24/09/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Fornitura e manutenzione Sito web dell’Istituto 1.500,00 1.500,00 31/07/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Fornitura toner area didattica 148,85 148,85 22/08/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER e CO. (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER e CO. (01682910706)
Fornitura n. 3 pasti per conferenza SIo e ID 81,81 81,81 05/10/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LO ZODIACO (00829020700)
Aggiudicatari:
LO ZODIACO (00829020700)
Noleggio pullman per visita guidata a Larino 445,00 445,00 25/09/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
Spese postali mese di settembre 2019 32,66 32,66 14/10/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Fornitura palloni S3- scuola primaria 208,89 208,89 21/05/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON (11005760159)
Consumazione pasto per n. 2 funzionari- conferenza SIO e ID 63,64 63,64 05/10/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTICELLI (01726720707)
Aggiudicatari:
MONTICELLI (01726720707)
Fornitura materiale di facile consumo per scuola dell’infanzia 54,94 54,94 26/09/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Fornitura alimenti per coffee break conferenza Sio e ID 253,46 253,46 30/09/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SORELLE DI VITO (01675670705)
Aggiudicatari:
SORELLE DI VITO (01675670705)
Pernottamento funzionario MIUR per conferenza SIO e ID 70,00 70,00 05/10/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRUM PALACE (00899190706)
Aggiudicatari:
CENTRUM PALACE (00899190706)
Fornitura carrelli per pulizia 176,00 176,00 01/10/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705)
Aggiudicatari:
CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705)
Sostituzione pezzi fotocopiatore scuola primaria 32,00 32,00 10/10/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Fornitura Monitor promethean con supporto mobile 2.400,00 2.400,00 21/09/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGESTsrl (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGESTsrl (02252850595)
Riparazione fotocopiatori scuola dell’infanzia e primaria di Via Berlinguer 79,00 79,00 21/09/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Fornitur toner stampanti e fotocopiatori uffici di segreteria 181,90 181,90 22/08/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER e CO. (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER e CO. (01682910706)
Assistenza sanitaria con ambulanza 60,00 60,00 17/05/2019
09/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Croce Rossa Comitato di Campobasso (01708260706)
Aggiudicatari:
Croce Rossa Comitato di Campobasso (01708260706)
Fornitura arredi scolastici scuola primaria Via Gorizia 1.540,00 1.540,00 07/06/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGESTsrl (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGESTsrl (02252850595)
Corso di formazione sicurezza lavoratori Accordo Stato-Regione a.s. 2018-2019 279,97 279,97 21/06/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAURELLI fFancesco (00621090703)
Aggiudicatari:
LAURELLI fFancesco (00621090703)
Fornitura carta progetto PNSD 58,28 58,28 28/06/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Spese postali mese di maggio 2019 12,37 12,37 14/06/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Ripristino allarme linea telefonica F. D’Ovidio 95,00 95,00 13/06/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C. S.A.S. (01709060709)
Aggiudicatari:
SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C. S.A.S. (01709060709)
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER UFFICIO 150,00 150,00 07/06/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGESTsrl (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGESTsrl (02252850595)
Noleggio pullman per visita guidata a Benevento 14-05-2019 300,00 300,00 07/02/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SANTORO (01480270709)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SANTORO (01480270709)
Fornitura materiale igienico sanitario 2.129,73 2.129,73 28/03/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE (00604930701)
Fornitura materiale facile consumo cancelleria 63,95 63,95 15/05/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Fornitura materiale facile consumo carta 28,69 28,69 15/05/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Fornitura mateiale facile consumo carta 22,65 22,65 15/05/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Fornitura materiale di facile consumo cancelleria 76,53 76,53 15/05/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Fornitura carta scuola secondaria di 1° grado 122,95 122,95 15/05/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER e CO. (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER e CO. (01682910706)
Fornitura materiale igienico sanitario 944,50 944,50 28/03/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705)
Aggiudicatari:
CENTRO DETERSIVI MOLISE (01804610705)
Spese postali mese di aprile 2019 30,36 30,36 14/05/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Noleggio pullman per visita guidata a Pompei-Napoli 540,91 540,91 07/02/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee BERNARDO (00936510700)
Aggiudicatari:
Autolinee BERNARDO (00936510700)
Noleggio pullman per visita guidata a Tivoli 618,18 618,18 07/02/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee BERNARDO (00936510700)
Aggiudicatari:
Autolinee BERNARDO (00936510700)
Noleggio pullman per visita guidata a Isernia 250,00 250,00 07/02/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Noleggio pullman per isita guidata a Montedimezzo 300,00 300,00 07/02/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Noleggio pullman per visita guidata a Napoli 454,54 454,54 07/02/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Visita guidata di gg. 1 a Campobasso- fattoria didattica 159,00 159,00 07/02/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
FORNITURA DEUMIDIFICATORE 245,08 245,08 13/03/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZARRILLI SRL (01665700702)
Aggiudicatari:
ZARRILLI SRL (01665700702)
Spese per fornitura carta 405,50 405,50 20/03/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER e CO. (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER e CO. (01682910706)
Spese postali mese di marzo 2019 36,18 36,18 07/05/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Manutenzione su apparecchio telefonico collegato allarme scuola 45,00 45,00 05/03/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C. S.A.S. (01709060709)
Aggiudicatari:
SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C. S.A.S. (01709060709)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE COSTIERA AMALFITANA 9.288,00 9.288,00 08/02/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703)
Campo scuola Circolo Velico Lucano-Policoro- saldo 3.797,50 3.797,50 02/04/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIRCOLO VELICO LUCANO (00449710771)
Aggiudicatari:
CIRCOLO VELICO LUCANO (00449710771)
Campo scuola Circolo Velico Lucano-Policoro acconto 1.225,00 1.225,00 02/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIRCOLO VELICO LUCANO (00449710771)
Aggiudicatari:
CIRCOLO VELICO LUCANO (00449710771)
Noleggio pullman per viaggio di istruzione a Policoro 1.181,82 1.181,82 08/02/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Fornitura toner scuola primaria via Berlinguer 44,00 44,00 20/03/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Contratto di manutenzione PC area didattica 2.500,00 2.500,00 09/11/2017
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Manutenzione e sostituzione pezzi per fotocopiatori 212,00 212,00 16/03/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Fornitura toner area didattica 74,00 74,00 16/03/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE (01563990702)
Assistenza e nomina DPO 490,00 490,00 24/05/2018
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud 1.040,00 1.040,00 08/02/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Rinnovo licenza Audit Access Log 200,00 200,00 11/02/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Nomina medico competente 475,00 475,00 08/02/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
dott.ssa MASCARO Maria Carmela (MSCMCR58E51F888F)
Aggiudicatari:
dott.ssa MASCARO Maria Carmela (MSCMCR58E51F888F)
spese postali mese di febbraio 2019 44,00 44,00 15/03/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Fornitura toner per ufficio di segreteria 124,00 124,00 20/03/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiudicatari:
DEL BALSO EMIDIO (DLBMDE77C25L113A)
Aggiornamento personale di segreteria 50,00 50,00 29/11/2018
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (97236210585)
Aggiudicatari:
ANQUAP (97236210585)
Fornitura licenza libri di testo a.s. 2018-2019 300,00 300,00 07/03/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Fornitura locandine 40,98 40,98 11/01/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPYSTERIA (01773180706)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPYSTERIA (01773180706)
Viaggio di Istruzione in Sicilia periodo marzo 2019 10.505,60 10.505,60 08/02/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di MOLISE TOUR (01514310703)
Soggiorno per partecipazione convegno-congresso a Cosenza 136,36 136,36 31/01/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSULTURIST SRL (03353020781)
Aggiudicatari:
CONSULTURIST SRL (03353020781)
Noleggio pullman per campionati studenteschi a Campochiaro 28-02-2019 180,00 180,00 19/02/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
Noleggio pullman per partecipazione campionati studenteschi a Campochiaro 31-01-2019 180,00 180,00 25/01/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
Rinnovo contratto per registro elettronico 332,00 332,00 07/12/2018
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Travaso dati inventarioArgo 2019 70,00 70,00 29/11/2018
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SRL (00838520880)
Rinnovo dominio dell’I.C. D’Ovidio 55,00 55,00 08/02/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Rinnovo contratto Argo per software segreteria 803,00 803,00 23/01/2019
11/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SRL (00838520880)
Fornitura materiale informatico per cablaggio rete plessi via Jezza e Tiberio 90,00 90,00 03/12/2018
10/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Spese postali mese di gennaio 2019 20,93 20,93 12/02/2019
10/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Spese postali mese di dicembre 2018 62,34 62,34 15/01/2019
10/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Fornitura materiale igienico sanitario 249,92 249,92 16/01/2019
10/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE (00604930701)
Quota Assicurazione infortuni e Rc per alunni e personale 5.117,00 5.117,00 11/10/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSULBROKERS spa (00970250767)
Aggiudicatari:
CONSULBROKERS spa (00970250767)
Noleggio pullman per visita guidata a Castello di Lunghezza 453,64 453,64 20/11/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
Fornitura materilae per le sezioni di scuola dell’infanzia 114,80 114,80 06/12/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GORGO UGO ANTONIO (00757660709)
Aggiudicatari:
GORGO UGO ANTONIO (00757660709)
Fornitura materiale informatico per la scuola secondaria 98,00 98,00 06/12/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA (00995290707)
Spese postali mese di novembre 2018 122,71 122,71 12/12/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Rinnovo contratto di manutenzione software uffici di segreteria 1.518,03 1.518,03 19/11/2018
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Totali Numero Lotti: 103 74.422,48 60.440,03
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